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老师您好,之前本公司没钱买固定资产,是用别的公司钱买的,到固定资产记入到他们公司里,审计给查出来这样不行,让转到本公司,我这边怎么处理?

2023-12-15 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 11:22

你好,发票能退回去重新开吗?

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快账用户9464 追问 2023-12-15 11:23

有好几个月了,还能退回吗

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快账用户9464 追问 2023-12-15 11:23

如果能退回,是不是开本公司名,正常去固定资产?

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快账用户9464 追问 2023-12-15 11:24

如果不能,对方给开收据的话,我这边不能凭收据入账吧

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:25

好,可以的,你们需要出一个委托书,委托对方支付。

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:25

你们还钱给对方公司。

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快账用户9464 追问 2023-12-15 11:26

那让我们全额购买,因为他们那边已经折旧了好几个月了,可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:28

不冲就行,他那边全部都红冲。

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:28

红冲就可以的,他那边全部都红冲。

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快账用户9464 追问 2023-12-15 11:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:31

不用客气,工作愉快。

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你好,你们有处置固定资产,没有交税没有申报吗?
2021-08-10
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-10-25
你好! 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款 如为清理净损益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果是净损失: 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
2021-06-15
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