你们是注销了吗?应该地址变更吧?

老师我们公司之前有个员工工资每月8500元,现在11月份一起发6个月的,而且之前也没计提工资,纳税系统也没有申报,之下申报51000元,系统里面会不会一下就算是一个月的工资,那个税太多了,我这边应该怎么处理呢?
老师,我想问下,我们电厂是从别的公司接过来的,上家之前购买了很多固定资产,如果把这些东西给我们,我这边应该怎么做外帐啊,
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款(负数)贷:其他营业收入(负数) 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗?该怎么做会计分录呀
老师!我们公司11月份撤出广西项目!那边所有之前购买的资产都带回来广东这边了!那么之前那边入的固定资产在账务上应该怎么处理呢
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算
如果是地址变更的话,接着之前的来做就可以
地址变更!之前在广西那边有个项目!现在不做啦!现在资产都带回来!但是都放着没用!之后用在其它项目上
现在是都放着没用的!还继续折旧吗?也不知该折旧在什么地方啊?
管理费用折旧放到这个里面。
全部改到管理费用里面吗?
是的是的,是这么做的。
好的!对了老师我们公司现在都是分好几个项目做的!成本当然安项目归集!那这个费用累呢?需要安项目分类吗
管理费用,不需要的管理费用不用分摊到项目成本。
不是!我是问这些个管理费用、销售费用是不是不用按项目分类!直接归集到公司就行
直接管理费用,折旧费就可以。
好的!谢谢老师
不要客气,工作愉快。