您好 企业或单位招待客户的费用,应当按时将当月发生的招待费在次月20日之前申报个税。因此,如果企业送客户手机,作为招待费,需要申报个税。
招待所开的发票内容现代服务费,不是餐费,老板说是吃饭费用,请问这个可以入业务招待费吗
公司赠送给顾客礼品,分录借:销售费用或管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销),请问是不是进入销售费用不用代扣个税,进入业务招待费需要代扣个税呀?
老师,我们将外购的电脑送给顾客,计入业务招待费,还需要交个税吗?可是顾客的身份证这些都不知道呀
请问,公司买酒送客户,计入管理费用-业务招待费,需要申报印花税吗
请问,招待顾客吃饭,入业务招待费,不用申报个税,那送顾客手机,入业务招待费,是不是要申报个税
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
装箱单哪里干嘛的,是出口必备单据吗
不入库的商品直接销售怎么做账?可以直接转主营业务成本吗?
当月购买医疗保险费用能退吗
你好老师个体户经营超市购买的监控录像机和硬盘24000元会计分录怎么做 记固定资产折旧几年
医疗保险需要买多少年
上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊