对于超市的联营扣点商户,账务处理可以按照以下步骤进行: 收到联营商户的商品: 借:库存商品 贷:应付账款 销售商品时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本时: 借:主营业务成本 商品进销差价 贷:库存商品 根据扣点后的金额,支付给联营商户款项: 借:应付账款 贷:银行存款 扣点金额 开出发票给联营商户: 借:应付账款 贷:其他业务收入 应交税费 需要注意的是,具体的账务处理可能因超市和联营商户的具体情况而有所不同。因此,在实际操作中,建议根据具体情况进行相应的调整和处理。

超市与供应商签订联营合同,所有营业款由超市代为收取,每个月该联营商扣除10个点余下的款项再转还给联营商。超市以该联营厂的百分百销售额做为超市的收入进行纳税申报,要求该联营供应商开具收入90%的金额即付扣除扣点后的货款金额的增值税专用发票拿来给超市抵扣进项。这样的操作符合税法规定吗?
您好,老师,超市联营的商品的所有账户处理,分录怎么做呢?
超市里的联营商户怎么做账和分录
小规模超市联营商扣点收入怎么做
超市有联营扣点商户,账怎么做?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗