你好,你货物到了吗?业务已经发生了,没有给你开发票,可以暂估

老师我要冲暂估,老板的住宿发票,我是这样做的借:应付暂估 … 贷 :其他应付款…这样可以吗?
老师,暂估时 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 对吗?还是贷:应付账款-暂估
暂估一笔费用,可以挂其他应付暂估吗
老师暂估成本可以入其他应付款吗,不急应付账款
红冲暂估款时可以这样吗? 借:应付账款--暂估款 贷:其他应付款--法人
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
税种认定印花税是按年申报的,那是否还需要按次申报买卖合同及其它
公司购入一辆二手车,价款是137700元,交易费不含税金额943.4元,,税额56.679826元,应该怎么做分录?
老师,计提的工资是64502,个人所得税338.73,银行60664,挂了法人工资3500,挂的其他应付款,差额0.73要怎么处理,?
老师,固定资产的报废处置算资产损失吗?