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老师,请问销项有104万,销项税12万,现在已有进项税4万,怎么算还需要开多少进项票进来呢?税负2.5%

2023-12-17 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-17 17:43

已知销项有104万,销项税12万,现在已有进项税4万,税负为2.5%, 根据税负率=应纳税额/不含税销售额,可计算不含税销售额: 不含税销售额为:92.85714285714285万元 根据应纳税额=不含税销售额×税率,可计算应纳税额: 应纳税额为:2.321428571428571万元 根据应纳税额=销项税-进项税,可计算进项税: 进项税为:9.678571428571429万元

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齐红老师 解答 2023-12-17 17:44

然后已有4万进项,则还有5.68万进项要开票,5.68/0.13*1.13=49.37

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快账用户9982 追问 2023-12-17 18:04

老师,这49.37万是不含税的进项票金额吧

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齐红老师 解答 2023-12-17 18:09

同学您好,转成了含税的*1.13

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已知销项有104万,销项税12万,现在已有进项税4万,税负为2.5%, 根据税负率=应纳税额/不含税销售额,可计算不含税销售额: 不含税销售额为:92.85714285714285万元 根据应纳税额=不含税销售额×税率,可计算应纳税额: 应纳税额为:2.321428571428571万元 根据应纳税额=销项税-进项税,可计算进项税: 进项税为:9.678571428571429万元
2023-12-17
你的税负是多少的?
2023-12-17
你好 税负2.5 =应交增值税 除以 营业收入 。 应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税 %2B进项税转出来计算 这样就可以计算出需要认证多少进项税了
2020-08-06
你好,5月份不可以用,4月份只能缴纳税金
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