同学你好 进项税额正常抵扣。
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
生产制造业,按订单生产,有内销和出口退税外销的。本月进项合理170万 内销销项120万 出口退税按13税率计算出口退税额40万。当月认证了170万进项。分录分别怎么写?
问下老师,工业企业有出口有内销的需要抵扣多少进项税额怎么算?假如,内销46万,外销人民币230万,自营出口,税率13;内销税负在3%,那进项怎么算?怎么控制
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元,销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算,经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
老师你好,假如出口生产企业内销销售额为10万,销项税额为1.3万,进项税额为2万,出口销售额为20万,免抵退税为2.6万,应退税额为0.7万,综合税负率怎么算
老师门店的装修费,金额2.5万怎么做账
我们运输公司没房产,办公用的是老板另一个公司的办公室和场地。如果运输公司账上没有办公室和场地租金正常吗?怎么处理合适呀?
老师员工出差,餐费发票没及时开过来,回来了才想起来,发微信让老板开具,老板拍照发了张定额发票,老师这发票截图打印出来可以用吗?万一老板又把纸质的给其他客人了咋办?
固定资产折旧系统中有了那么还需要打印出来作为原始凭证么
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
老师,A公司和B公司项目点同在温州,A公司和B公司同是跟总包C公司签的工程合同,为什么A公司是9%计税,B公司是3%计税?
老师,合同是按手印的,扫描件合法吗?
预付加油费怎么入帐,谢谢老师
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师,我们是建筑公司,我现在这个项目没有进项,但是有合同和本次结算单,我能开销项出去吗?
正常抵扣,是抵扣多少合适?
你好 咱们是工业企业出口退税,不管内销还是外销进项税额都是可能抵扣的。
你好 咱们是工业企业出口退税,不管内销还是外销进项税额都是可以抵扣的。
这个我知道,假如,内销46万,外销人民币230万,自营出口,税率13;内销税负在3%,那进项至少进来多少合适 ?
其中有一部分不得抵扣的进项税额是: 免抵退不得免征和抵扣税额=出口货物按FOB价格按FOB价格*(税率%-退税率%)= 应退税额万元(不得抵扣的税金的是按FOB价格以及对应的汇率算的金额,不是进项发票的金额)