您好,同学,可以就做在当期呢,当期损益 用负数把它冲掉
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
请问老师,21年的折旧多计提了500,那么22年怎么调整分录?22年的汇算清缴用调整以前年度损益吗
老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢
请问老师去年12月份的社保多计提了1000元,已经跨年了,今年该怎么调整?
老师,请问去年做账,多计提了费用,今年发现如何调整呢
老师,所得税申报表,减增的2%要在政府补助收入里反应出来,那做账的时候要把这笔做进去,之前是做在收入里,现在是不是要在收入里减出来,2%做补助收入
火车票退票费,改签费可以抵扣吗
请问老师,车间库房用的货架和工具柜计入什么科目
老师好,我公司用的小企业会计准则,分配利润时没有应付股利这个科目,用那个科目代替 应付利润吗还是其他应付款
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
仓库工资是计入管理费用还是生产成本?还是制造费用?
老师有车辆租赁合同没有,谢谢!租赁费在多少钱,私车 自己开票吗
应付职工薪酬不是得一直挂个-6000吗
您好,这个金额也不大,不去更正2022年所得税汇缴申报表了,直接红冲在2023年12月 借:管理费用-公司负担五险 -6000 应付职工薪酬-五险一金 -6000 以前多计提,现在冲回就没有余额了,应付职工薪酬就平了