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老师您好!请问一下,把社保单位部分计入其他应付款,把个人社保部分计入应付职工薪酬,如何更改好呢

2023-12-18 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 10:16

直接修改原来的凭证科目就行

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快账用户6466 追问 2023-12-18 10:17

原来已经是从5月到9月的账,还能改吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:20

这个不影响利润表,可以直接修改

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快账用户6466 追问 2023-12-18 10:20

每个季度报表己经提交

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快账用户6466 追问 2023-12-18 10:21

改了有关系吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:24

没事的,季度只是预交。

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直接修改原来的凭证科目就行
2023-12-18
你好,可以的,可以这么做。
2022-05-30
你好: 没问题,除了没有扣个税。
2020-11-30
您好 计提: 借:管理费用—单位社保费等 贷:应付职工薪酬—单位社保费 上交: 借:应付职工薪酬—单位社保费等 借:其他应收款—个人社保费 贷:银行存款
2022-05-11
你好。学员,是的。没问题的
2022-09-03
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