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出口退税应交税费结转,销项,进项结转,出口退税结转

2023-12-18 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 10:27

借应交税费、出口退税 应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户3482 追问 2023-12-18 10:30

应交税费,出口退税这个金额是申报表哪一个金额呢

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:32

你账上的申请出口退税的金额。 借其他应收款,贷应交税费,出口退税。这个。

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快账用户3482 追问 2023-12-18 10:34

那我们又有免抵税额,留抵税额,免抵退税额,整体下来的分录是怎么样的呢,从销进结转,然后到出口退税的分录

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:34

分别说一下借方余额,贷方余额。

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:34

留抵税额,再转出未交增值税借方余额表示留底

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快账用户3482 追问 2023-12-18 10:42

销:82568.83,进82919.34,期末留底税额,免抵退应退税额205277.18

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快账用户3482 追问 2023-12-18 10:42

期末留底税额350.51,同时也是应退税额

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齐红老师 解答 2023-12-18 10:43

借应交税费、出口退税205277.18 应交税费、应交增值税销项,82568.83 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、82919.34 贷应交税费应交增值税进项82919.34

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快账用户3482 追问 2023-12-18 10:53

能说一下这两个申报表完整的账务处理吗,增值税申报表和出口退税申报表的

能说一下这两个申报表完整的账务处理吗,增值税申报表和出口退税申报表的
能说一下这两个申报表完整的账务处理吗,增值税申报表和出口退税申报表的
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齐红老师 解答 2023-12-18 10:56

不好意思,这个不会。

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快账用户3482 追问 2023-12-18 11:10

账上提前计提进项税,但是当月没有做进项勾选,要怎么结转进项税额分录

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齐红老师 解答 2023-12-18 11:11

你不要结转没有认证的,做到应交税费待认证借应交税费待认证 贷应交税费,应交增值税进项以后,认证了之后再转到进项。

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快账用户3482 追问 2023-12-18 11:36

当月收到发票,账务做了借:原材料 应交税费-进项税额,贷:应付账款 但是当月没有勾选该进项发票,月底增值税进项是借:应交税费待认证,贷:应交税额进项税额,然后等下个月做账再进行红冲吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 11:40

下一个月你认证了再红冲没有认证不用。

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借应交税费、出口退税 应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项
2023-12-18
是的,年末需要结转的
2020-01-07
最后一步正常的结转就可以了 。 这是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
2024-04-02
您好,最好是月末结转一次哦
2019-11-28
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