你好,你参考一下分录 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入—政府补助
老师,小规模开普票1点没有超30万,做账时是应交增值税按1个点算的,报税时按3个点填,哪我营业外收入做多少哪,是按1个点还是3个点?
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票1%),1月开票时已入账,借:应收账款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷:应交税费~应交增值税49.5,季末一季度收入不超过45万免税,那季末是将已入账的增值税转出做借:应交税费~增值税49.5,贷:营业外收入49.5么?
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师,集团公司内部交易,A公司给B公司销售货物,含税价11000,当月未开具发票,请问A公司和B公司分别怎样进行账务处理
老师好,请问新注册的有限责任公司,然后从个人手里买来的二手设备(用于经营对外租赁)没有购买发票,这个怎么入账呢?能不能抵扣增值税和企业所得税?
会计从业资格证书号码是什么呀?
老师,我们单位请了财务顾问,合同上写着我们承担住宿,还有一天每个人50标准的餐费,这个我们收到住宿费发票还有餐费发票应该计入什么科目啊
和产品分别采购的袋子礼盒,和产品一起销售出去,销售发票可以开袋子礼盒吗?还是说要袋子礼盒的经营范围
财务负责人聘任书,老师有模版吗?新聘用一个人,解除另一个人,我用于工商修改财务负责人用的)
老师你好,请问公司去年不清楚自行开具发票的要求,然后自行开具农副产品发票,现在税务局要求提供个人身份证银行卡电话,现在有一部分人员找不到联系方式了,这种情况有好的解决方案吗
老师请问一下 24年8月起的营业执照 注册资本是不是要在27年实缴
给员工缴纳社保,可以全额算管理费用吗,个人部分,公司也帮他出了的
老师,我是小规模纳税人,我之前确认一笔收入,而且开的是专票,也提了税款,交了税款,现在这笔钱要退回去,不算是我们的收入,我需要把这笔钱冲回,请问我提的税款怎么办?
做成营业外收入-税收优惠是不是也可以
这个也是可以的呢