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老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?

2026-06-24 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-24 19:44

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-06-24 19:46

您好,新收入准则 借:其他应付款—甲方720000 贷:合同结算—价款结算(720000÷1.适用税率) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 跨年需用以前年度损益调整补记上年收入成本,附债权转工程款协议、结算单,依据财会〔2017〕22号。 不可以分季度延后开票,依据财税〔2016〕36号附件1第四十五条,去年收款增值税纳税义务已发生;先补申报去年未开票收入、补缴税款及滞纳金,短期内分多张开具总额720000发票,开票当期负数冲未开票收入。

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快账用户1974 追问 2026-06-24 19:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-06-24 19:49

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-24
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-24
你好; 你工程进行一一半了 ;那么你就得 去调整利润的; 是的;  对 ;你要补计提成本才行的 ;还有收入  把应收账款冲掉
2023-03-17
借:长期待摊费用,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
2022-01-09
你好 ; 你们这个工程施工去年结转到 主营业务成本去了吗 ?
2022-03-11
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