同学 你好, 企业必须在次年进行汇算清缴时才能享受研发费用加计扣除政策,但2021年以后企业可以在当年10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时享受,相比原规定至少提前三个月以上享受到优惠。

请问老师,未成为高新企业,也可以享受研发费用加计扣除优惠政策吗
老师 高企申请成功之后什么时候可以享受5%的加计扣除政策呢
老师 我在成为高企之后 多久可以享受增值税5%加计扣除的这个政策呢
请问老师,税收政策:高新技术企业可以享受进项税额5%加计扣除,应该怎么做分录?
企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
老师好,两家环卫公司A公司和B公司被同一个C公司控股,那A公司可以给B公司开票吗?这样会有风险吗?
老师,请问卖衣服的收个人的款,可以开单位的发票吗?
水土保持费收滞纳金吗,相关文件依据是什么
老师,房屋租赁费的发票税收分类编码换了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
你好 以前年度的预收可以转营业外收入吗
现在就业形势怎么样,财务工作好找吗?
老师您好,公司是教育培训咨询的,开进来一张咨询费但是对方是健康管理中心的,这是成本发票还是费用发票
增值税的哈老师,现在已经是高企了,有一个5%的增值税加计扣除,这个什么时候可以享受呢
同学, 是增值税呀~ 这个是这样的。 自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业(高新技术企业中的制造业一般纳税人)按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 另外: 在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。 也就是说你可以一次性计提从2023年1月份开始的哦~
好的,就是23.6月份成为高企的这种,可以把1-5的也计提上是吗
老师,这个有相关的文件嘛
同学, 对的 是这样的。23.6月份成为高企的这种,可以把1-5的也计提上,可以的。