同学 你好, 企业必须在次年进行汇算清缴时才能享受研发费用加计扣除政策,但2021年以后企业可以在当年10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时享受,相比原规定至少提前三个月以上享受到优惠。
老师,2020年5月份高企到期,那么第二季度还能享受高企的优惠政策吗,汇算的时候研发费用加计扣除还能享受吗
老师,我们之后要申请高薪企业,现在有研发支出申报也是可以享受加计扣除的是吗
请问老师,未成为高新企业,也可以享受研发费用加计扣除优惠政策吗
老师 高企申请成功之后什么时候可以享受5%的加计扣除政策呢
老师 我在成为高企之后 多久可以享受增值税5%加计扣除的这个政策呢
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
老师河南省水资源减免性质代码是多少
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
老师好 我们单位外贸企业 20年到23年的境外运输收入 是免税收入 以前会计做了销项税 现在能挑出来吗
增值税的哈老师,现在已经是高企了,有一个5%的增值税加计扣除,这个什么时候可以享受呢
同学, 是增值税呀~ 这个是这样的。 自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业(高新技术企业中的制造业一般纳税人)按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 另外: 在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。 也就是说你可以一次性计提从2023年1月份开始的哦~
好的,就是23.6月份成为高企的这种,可以把1-5的也计提上是吗
老师,这个有相关的文件嘛
同学, 对的 是这样的。23.6月份成为高企的这种,可以把1-5的也计提上,可以的。