同学您好,一般的做法就是给客户签一个情况说明,上面写着以后付款付到新公司就行了,盖上原公司和新公司的公章就行

2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计 A、B两种型号的 设备,合同总价款为30万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收:乙公司自签订 合同起S日内支付合同总价款的 30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清。2019年7 月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31 日甲公司完成整个项目的履约进 度为 60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元。甲公司履约过程中所 产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么? 2编制甲公司 2019年12月31 日确认劳务收入的会计分录。 3.编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。
老师你好请教下问题,外协加工户已开票我司总额3万多我司呢要分2次才能付清加工款,我司现在要办理承兑给他,因之前的合同已到期现在要重新签一份9万的合同。当中就有一个问题了,对方现在公司名字变更了。那这份9万的合同有风险或者说合不合理。需要注意些什么呢?
2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计A、B两种型号的设备,合同总价款为30万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收:乙公司自签订合同起S日内支付合同总价款的30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清。2019年7月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31日甲公司完成整个项目的履约进度为60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元。甲公司履约过程中所产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么?2编制甲公司2019年12月31日确认劳务收入的会计分录。3.编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。
2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计A、B两种型号的设备,合同总价款为3000万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收:乙公司自签订合同起5日内支付合同总价款的30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清。2019年7月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31日甲公司完成整个项目的履约进度为60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元,甲公司履约过程中所产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么?(10分)2编制甲公司2019年12月31日确认劳务收入的会计分录。(5分)3编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。(5分)
()2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计A、B两种型号的设备,合同总价款为3000万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收乙公司自签订合同起5日内支付合同总价款的30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清2019年7月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31日甲公司完成整个项目的履约进度为60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元。甲公司履约过程中所产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么?(10分)2编制甲公司2019年12月31日确认劳务收入的会计分录。(5分)3编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。(5分)
老师,你好。我想问一下,就是去年帐面上有预收账款,今年已放到应收账款上了,老师这个怎么给冲掉呀
,我们租车一个月500,签合同是按月支付的。代开发票,开的是去年6月到今年12月,不能提前开票,只能开之前的,不等开26年之后的,那我付款,之前的我都没按月付,现在要一口气付还是怎么处理
老师,如果这个月进项大于销项不需要交税,还要做账吗,怎么做呢
租赁收入为期两年,今年4月开的发票怎么来分摊做账最好
老师你好 请问公司买车,先打预付款下月再开发票的 应该怎么写分录?
畅捷通这个财务软件,现在原来固定资产从一个部门调到另外一个部门,账上怎么处理
老师,请问我公司以前因为外账,把预收账款和其他应付款的科目金额做的比较大,然后公司的净资产,也就是所有者权益是负债600多万;公司注册资金1000万,股东A占股50%,实缴170万;股东B占股50%,实缴99万;现A股东要将50%的股份以120万转让给股东B。这种怎么办?
怎么给老板发年终奖,可以发多少,怎么申报
老师请问,25年的年终奖在几月申报
老师,请问一下辞退员工给的补偿金可以税前扣除吗?这部分金额需要报个税吗?是一次性按个税报吗?税前扣除金额有限制吗?
好的,谢谢老师
不客气同学,很高兴为您解答