您好,借方是实发数,贷方是计提数。
老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬的计提数还是实发数?是应付职工薪酬借方发生额,还是贷方发生额?
请问老师,计提工资 借管理费用~工资 贷应付职工薪酬工资(这个是应发工资总额是吗? 借应付职工薪酬工资(这个是实发减去应发的差额吗? 贷其他应收款社保个人部分
请问,残保金的在职职工工资总额,是填应付职工薪酬去年贷方的累计数吗
累计应付职工薪酬借方是实发工资总额, 累计应付职工薪酬贷方是应发工资总额 这么理解对吗
23年12月的科目余额表,应付职工薪酬-工资本年借方累计和本年贷方累计的数怎么不一样?还有所得税汇算清缴职工薪酬的工资数据是不是看应付职工薪酬-工资这一项?
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
如果存在个税的情况下,应付职工薪酬的借方和贷方的发生额是不是不相等了?
您好,是完全相等的。
为啥是相等的啊?
计提那部分,不是包含个税了吗?
您好,计提的,也会剔除了个税的,也就是个税也需要计提的。
假设工资5500,个税500 计提工资 借,管理费用—工资5500 贷,应付职工薪酬5500 计提个税 借,应付职工薪酬500 贷,个人所得税500 发放工资和代扣个税 借,应付职工薪酬5000 个人所得税500 贷,银行5500
这么写对吗
您好,这样写是对的
这样,计提的费用就包含了个税啊
你好,计提个税的时候冲减了呢