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Q

请问我们给对方开了劳务票,然后对方把工资代发了,我这边怎么做账

2023-12-19 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 11:26

同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户5551 追问 2023-12-19 11:28

老师,不是很明白,钱是对方直接打给工人,我们这边只提供了劳务票,怎么贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:29

同学,你好 你们没有付钱给对方吗??

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快账用户5551 追问 2023-12-19 11:30

老师我们是开票方,我们开票给对方,对方代发工资给工人,我这边不会入账

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:37

同学,你好 开票方,那分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-12-19
你好!这个对于你们正常做就可以了 借:主营业务成本—人工费 贷应付职工薪酬。
2020-12-17
同学你好 你们计入成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收账款
2022-11-24
同学你好!工资计提 借:主营业务成本     贷:应付职工薪酬 代发工资 借:应付职工薪酬     贷:应收账款 冲减对方的应收账款哦
2021-01-12
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款
2023-06-25
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