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公司购买酒水送给客户或者用于招待,进项税额可以抵扣吗?
公司采购的红酒,用于转款时备注的是购酒(实际中,酒一般都是老板送礼,偶尔员工聚餐也喝点,老板的酒在他储藏室,他自己随时取用,我们也不知道拿了多少,还剩多少),这种情况,怎么入账合适?进项税额能抵扣吗?
老师,我一直有一个疑问,为啥有些增值税专用发票进项税额可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司购买茶叶 或者买别的礼品 用于送客户或者用于公司自己用的时候不能抵扣 但是够买电脑,或者够买材料(比如说房地产开发企业),够买装修材料,例如 瓷砖 这样的专票又可以抵扣。 老师 可以解释一下嘛?? 我觉得我好像 知其然不知其所以然
这题中自行开具增值税专用发票抵扣进项税额,是什么意思啊?比如说我是一家建筑公司,我给工人买劳保用品,卖家给我们开票,我们可以抵扣进项税额,如果不给我们开票,我们建筑公司自己开增值税发票,一样可以抵扣进项税额吗?
老师,问下公司购买的月饼送客户的,为什么不能抵扣进项税额,如果开的礼品呢?可以抵扣进项吗
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
我想买套房,新证,增值税税率是3.18%,请问我应交的增值税该怎么计算?
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
补缴去年第四季度的企业所得税,是计提:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税 小企业会计准则
老师您好,我看代账公司拿来的凭证,生产成本这些后面没有附原始凭证,应该附什么凭证呢
彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗?
老师开普通发票超过30万,比如开了32万的普通发票,要交多少增值税
我是一般纳税人,我拿回来的进项票,是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票,又得全部认证,全部抵扣增值税呢。如果全做成本,成本又太多了。这个该怎么做账?
哪些明细不能抵扣进项税额。比如购买的酒送客户,或者自己公司员工聚会使用,这种可以抵扣进项税吗?
购买的酒送客户,或者自己公司员工聚会使用,这种不可以抵扣进项税
他属于交际应酬消费属于个人消费是不。
交际应酬消费属于个人消费
购买的酒送客户,或者自己公司员工聚会使用,这些属于哪一种行为呢?
购买的酒送客户,个人消费
自己公司员工聚会使用,集体福利