你好; 意思是 你自己开票出去产生的销项税; 你可以用进项税来抵扣的; 是的
您好老师 外贸企业出口免税,不退税产品,不用做退税填报对吧,增值税报表需要怎么处理,怎么填列呢?
老师,您好,我们公司的在建工程还有一些余额,实际该结转的都已经结转完了。有贷方余额,有借方余额,领导说让处理了,这该怎么处理。贷方余额应该是把借方的给结转了。
老师,公司铺面装修,交给一员工去处理,他借了几万元出去,现在报销,只有一张几万元的收据、合同、验收报告以及发票,这样可以吗
请问印花税是怎么算的呢?
老师,我们有个小领导月中给小办公室买了一台空调,开给公司的专票,要到月底才能给他报销,凭证这样编写,您看对吗?不到两千块钱,不入固定资产了。收到专票时~借:管理费用-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款。报销后~借:其他应付款,贷:银行存款~基本户。
老师,建筑工程的印花税按万分之3计算后,还需要减半征收吗?
老师,建筑工程,材料运输的运输费,一般是计入材料成本是吗?但是单独才材料费下设置明细科目核算呢?
我是客户,但是供应商写报价单抬头写我的公司名可以的吗?还是写供应商公司名报价单
老师 电子税务局上可以导出来,其他公司开给我们的电子发票吗?
经营范围只有食品零售,可以开猪肉,粮油发票吗,还是得改农产品啥的
老师,请问一下,就是我们买进来的劳保票,可以抵扣我们开出去的劳保票,对吧?但是如果我们买进来,没给我们开票,我们卖出去开票了,那要怎么抵扣呢?不就不可以抵扣了吗?这个题目我觉得我有点理不清
还是说,这个自行开票的意思是,只针对给买家开票的啊?就是可以给买家开票的情况?
你好;就是说你自己开税盘里面开票出去 ; 就是自行开票哈;
好的,谢谢
不客气的; 满意请给予评价、如果没有发票进项税来抵扣; 你只能全额缴纳增值税了 ; 一定要符合 抵扣的发票拉抵扣哈