你好; 意思是 你自己开票出去产生的销项税; 你可以用进项税来抵扣的; 是的
老师,建筑劳务公司,是一般纳税人。收到分包单位给我们开具的建筑劳务费专用发票,我们可以做进项税抵扣吗?
老师,我们公司租房开的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?是不是只要是专票都可以抵扣进项税额?
我们公司开给另一家公司增值税普通发票,这个发票上的税额可以用进项税来抵扣吗?
这题中自行开具增值税专用发票抵扣进项税额,是什么意思啊?比如说我是一家建筑公司,我给工人买劳保用品,卖家给我们开票,我们可以抵扣进项税额,如果不给我们开票,我们建筑公司自己开增值税发票,一样可以抵扣进项税额吗?
我们是一般纳税人,建筑公司,开9个点的专票给甲方,我们就可以拿进项回来抵扣,如果开9个点的普票给对方,可以拿进项回来抵扣吗?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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老师,请问一下,就是我们买进来的劳保票,可以抵扣我们开出去的劳保票,对吧?但是如果我们买进来,没给我们开票,我们卖出去开票了,那要怎么抵扣呢?不就不可以抵扣了吗?这个题目我觉得我有点理不清
还是说,这个自行开票的意思是,只针对给买家开票的啊?就是可以给买家开票的情况?
你好;就是说你自己开税盘里面开票出去 ; 就是自行开票哈;
好的,谢谢
不客气的; 满意请给予评价、如果没有发票进项税来抵扣; 你只能全额缴纳增值税了 ; 一定要符合 抵扣的发票拉抵扣哈