同学,你好 不需要要回

请问这个月我红冲了上个月客户已经抵扣的发票,这个月我们销项票开了3万,红冲了4千,是不是这个月收入是3万-4千=2万6千
老师,我公司10月开具增值税专用发票3万,12月客户有退货1314元,这退货客户说开红字发票,客户之前的3万的票还没有认证,可以开1314的红字发票吗
老师,请问下我们给客户做了10万,开了10万发票给他们,现在有3万的扣款,她只付7万给我们,现在3万客户只开收据给我们,这样可以吗?
老师,客户10月进货3万,我们给他开了3万的专票,11月退货2万,我们是红冲3万发票,又开了1万的专票,请问10月已经给客户3万的专票第二联第三联问客户要回来吗
老师,10月给客户开了1张2万的专票,11月发生退货8千,我们的操作是税盘找到2万发票开了红字信息表,然后重新开了张1万2的专票,但是对方会计问我要2万的负数发票,但是我只查到了2万的红字信息表,怎么回事呢
老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售,开具的普通发票,可以计算抵扣增值税不
请教老师有现金流量表里面的数据公式吗?就是现金流量表数据是怎样得出来的
你好老师,请问民办幼儿园老师发工资不需要申报个税吗
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
那如果当月开票,当月作废,需要要回第二联第三联吗
同学,你好 这个需要的