您好,因为房子,是没满一年,默认增值5%的

案例四:个人所得税计算(10分)我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020年有关收支情况如下:.(1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000元,该套住房原值850000元,是鲜某2019年9月购入,本次转让过程中发生合理费用3000元。(2)取得彩票中奖收入20000元,购买彩票支出5000元。鲜某2020年综合所得收入及相关情况如下:。(1)工资薪金所得180000元,缴纳三险一金45000元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月3000元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除。另鲜某为独生子女,其父母均已超过60岁。。(2)劳务报酬所得10000元,稿酬所得8000元。
案例四:个人所得税计算(10分)我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020年有关收支情况如下:(1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000元,该套住房原值850000元,是鲜某2019年9月购入,本次转让过程中发生合理费用3000元。(2)取得彩票中奖收入20000元,购买彩票支出5000元。。鲜某2020年综合所得收入及相关情况如下:a(1)工资薪金所得180000元,缴纳三险一金45000元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月3000元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除。另鲜某为独生子女,其父母均已超过60岁。(2)劳务报酬所得10000元,稿酬所得8000元。要求:计算综合征收的应纳个人所得税额、分类征收的应纳个人所得税额。。
案例四:个人所得税计算(10 分) 我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020 年有关收支情况如下: (1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000 元,该套住房原值 850000元,是鲜某 2019 年 9 月购入,本次转让过程中发生合理费用 3000 元。 (2)取得彩票中奖收入 20000 元,购买彩票支出 5,000 元。 鲜某 2020 年综合所得收入及相关情况如下: (1)工资薪金所得 180000 元,缴纳三险一金 45000 元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月 3000 元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除 另鲜某为独生子女,其父母均已超过 60 岁。 (2)劳务报酬所得 10000 元,稿酬所得 8000 元。 要求:计算综合征收的应纳个人所得税额、分类征收的应纳个人所得税额。
某大学教授王辉2022年各项收入如下: (1)每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。 (2)王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。 (3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。 (4)7月取得股息(大于一个月小于一年) 收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。 要求: (1)计算王教授取得工资收入时的预扣预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额(工资一次性计算12个月); (2)计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额; (3)计算王教授2022年综合所得汇算清缴应补缴(应退)的个人所得税; (4)计算股息分类所得应缴纳的个人所得税; (5)计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税。收入的预扣预缴个人所得税额;
某大学教授王辉2022年各项收入如下: (1)每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。 (2)王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。 (3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。 (4)7月取得股息(大于一个月小于一年) 收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。 要求: (1)计算王教授取得工资收入时的预扣预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额(工资一次性计算12个月); (2)计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额; (3)计算王教授2022年综合所得汇算清缴应补缴(应退)的个人所得税; (4)计算股息分类所得应缴纳的个人所得税; (5)计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税。收入的预扣预缴个人所得税额;
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不