对,在财务软件里面导出来就可以了

老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
老师,做出纳的,是不是只负责现金银行存款登记,比如客户来结账,都是会计算好了,告诉出纳多少钱,出纳付款就行,出纳不用负责算这个钱结了多少,结多少钱和出纳没关系是吗?
请问老师,就是那个VBSE跨专业实训,网上平台操作的,开始实训时需要期初建账,我模拟担任的是制造业出纳岗位,需要建立日记账,就是给的数据显示出纳需要建立库存现金日记账和工行存款的银行存款日记账两个,但是在填账后发现平台上显示库存现金银行存款日记账“已建账”,但是出纳数据中没有这个数据,我想问一下,是不是企业期初就有这个库存现金的银行存款日记账,不需要自己再建账,它期初就有的。
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
我现在来上班这里,会计还没到岗,我是出纳,先前堆积了很多的单子,需要报销的,有专票普票还有收据类,反正很乱一大堆,今天理这些原始单据都理忙了,会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账,我应该怎么区分?登记日记账是按单子的原始日期登记吧?3月份开始的太多了,是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧,像开了专票普票的发票类,都开了公司名称的都算银行日记账吗?
老师好,我单位在8月份采购一批空调,并已销售出去,供货商和我单位都已经开具发票,但实际还没有供货。直接11月份才正式供货,8月份已计入库存商品和营业收入,那11月份我收到出入库应该怎么做账
定期定额个体户开普票超了30万,税是多少?
开具的餐饮服务发票,需要交印花税吗?
有了解委外研发额老师吗?批发零售可以做委外研发支出加计扣除吗?委外研发的流程是怎样的?要有哪些必备条件?
请问老师,想考证,讲义里面看了下几百页,都要打出来吗?
报废车辆要开发票吗?具体的怎么处理
老师好,我们公司是股东,给投资的另一个公司的投资款78万,他们做在了实收资本,我是不应该做长期股权投资
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,要补交税款,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
我们要买一台4.2米的车。我们挂到一般纳税人的公司名下,几年后转到小规模公司, 几年可以转?
我司为广东工程公司承建甲方工程,但甲方的工程款是保险公司赔付的,现在甲方要求保险公司直接把赔付的款给我司,我司开票给保险公司,请问这样合理吗?还需要办什么手续?开保险费可以吗
那这样规范吗?
没问题,这个也没有谁会要求的
出纳就感觉不是完整的出纳
对,但是这个也得看当地你们公司的要求
都被分为几块了!连支付收入自己都不能全部掌握,
对,这个企业太大的话可能就有这个问题
感觉会计说了算
没办法相互监督
这个就是你们公司内部岗位设置的问题了
那这样的会不会责怪出纳没有登记现金和银行存款日记账
对,这个确实没办法互相监督,正常来说应该是出纳来出的
再大,也得账钱分离吧!
对,那这个就是你们设置的问题了