这个是只能开收据,没有经济交易没法开发票

老师您好,请问之前对方不要发票,我们就做了无票收入,也正常缴税了,现在对方要我们开发票,这个会计分录如何做?还有申报表如何填写?
老师请问赞助费如何入账吗?可否私账打入对方公司公账吗?但对方又不肯开票给我司
你好,请问我们公司付给对方5万元,但是对方还没有开发票,这个会计怎么入账,分录如何写
客户公司的工厂即将开业,我们公司老总安排给他们5000元开业赞助费,请问我们公司如何做账(没有收到对方发票)
如果对方给我一笔赞助费,对方还要发票,我们如何开发票,如何写分录入账
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
怎么理解
我们接收方,如何写分录,对方又如何写分录
这个不是增值税的范围,不能开票 都是计入营业外收入/支出
对方如何入账,写分录,我这边的接收方如何入账,写分录
那来年是不是我们所得税纳税调整?
对方走营业外支出。不能税前扣除的。你们是营业外收入要交税
所得税,对吗
是的,就是交所得税
季度的?还是来年的所得税
季度就需要预交所得税
这样我们的这个赞助费,入账,交所得税,就是合法的对吗
这个是合法的呀,交了税就行
知道了老师,
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。