你好,第一季度的是的,但是第二季度3%的都是免税的

老师,请问一下,小规模纳税人增值税季度开票超过45万后应计税金额是超过45万的金额吗?是否包括45万呢?
请问老师,公司是小规模纳税人,季度开票不超过45万,增值税企业都免是吧
小规模纳税人,季度开普票超过45万还用交增值税吗?
老师小规模纳税人季度超过45万的开票额度应该填写第几行
小规模季度开票超过45万的话,全额交增值税,还是超出部分交
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
就是第二季度以后的。第二季度免税的在开票系统里面也没有税额。其余的我开的都是专票或者5%的租赁发票。那我应交的增值税是不是应该等于开票系统老师
你好是的,是这么做的。
那老师今年开超过30万,应该交的增值税也就等于开票系统里面的税额对吧
你好,普通发票的如果是3%的,按照百分之一来交增值税。
普票能按1%开的我都是开的1%,专票就几种税率,普票也有5%的
那就是按照发票税额。
老师您的意思发票统计出来有多少税额就交多少对吗
啊,对的,是这个意思的。
那2022年季度超过45万,也可以按票面的税额加起来交增值税对吧
对的,是的,是这么做的。