借:预收账款 76000 贷:应收账款 76000

想问老师,应收账款-A公司 借方余额 80000 回款的时候只回了76000 而余下的4000级对方折扣了,我应该怎么做分录?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师咨询一下,同一家公司应收账款期末借方有余额,预收账款期末贷方有余额,该怎么调整一下做账比较好
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做?
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算