您好,应收账款和预收账款只用一个科目
老师咨询一下,同一家公司应收账款期末借方有余额,预收账款期末贷方有余额,该怎么调整一下做账比较好
xx公司情况如下:1.应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额6500应收账款-B公司借方余额300002.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额29500应付账款-D公司借方余额7500I3.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额5000计算资产负债表中下列报表项目的期末数:应收账款、应付账款、预收账款
老师好,资产负债表中应收帐款一栏,是根据应收账款明细帐期末余额借方+预收期末余额借方-坏账贷方 对吗
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师 请问期末余额 预收账款在贷方76000 应收账款在借方76000 调整的会计分录怎么做
老师您好,汇算清缴的财务报表能帮我看看是否引起税务预警吗?
请问老师,纪委查公户流水,是因为啥,要查什么呀
那我要怎么撤销已经勾选的退税发票,并且已经用途确认了
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理,这300万又借出来给其他企业用了
老师是不是没有核定代理办理营业执照税种,如果有开什么类型
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理
我们的客户预付款给我们了,后面他们违约,这次预付不退给她们,对方现在也联系不上,这个需要什么资料,怎么做账?
老师,我们替B公司公户支付电费,国网把发票开给我们公司了,B公司现在公户给我们把代付的钱转过来,发票开给我们合适不?
会计制度里面的营业费用就是销售费用吧
公司 24 年暂估了 20 万成本,借主营业务成本 20 万,贷应付账款-暂估20 万,到次年 5 月都没有取得发票,企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税, 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录,结转到未分配利润
现在应收账款余额比较大,我想用应收账款,这两个科目该怎么充一下
您好,贷预收账款(红字)贷应收账款
好的,谢谢
分录,都写货方
您好,是的,您的理解非常正确
不对吧,分录写这样 货预收账款(红字) 贷应收账款
您好,是的,是正确的