您好,应收账款和预收账款只用一个科目

老师,同一个公司预付期末借方余额12300,应付账款贷方余额12300,可以对冲嘛,分录怎么做呢
老师咨询一下,同一家公司应收账款期末借方有余额,预收账款期末贷方有余额,该怎么调整一下做账比较好
xx公司情况如下:1.应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额6500应收账款-B公司借方余额300002.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额29500应付账款-D公司借方余额7500I3.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额5000计算资产负债表中下列报表项目的期末数:应收账款、应付账款、预收账款
老师咨询一下,在应收账款下,期末余额显示负数,该怎么处理一下
老师好,资产负债表中应收帐款一栏,是根据应收账款明细帐期末余额借方+预收期末余额借方-坏账贷方 对吗
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
现在应收账款余额比较大,我想用应收账款,这两个科目该怎么充一下
您好,贷预收账款(红字)贷应收账款
好的,谢谢
分录,都写货方
您好,是的,您的理解非常正确
不对吧,分录写这样 货预收账款(红字) 贷应收账款
您好,是的,是正确的