你好 更正为正确的就行 原来分录发来看一下

你好,收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款,现在退款了,请问怎么做分录呢?
你好老师 去年我把其他业务收入 记成了其他应付款 现在怎么调整
老师,你好。我想问一下,往来款户,可以一个人名下挂其他应付款,也挂其他应收款吗?
老师去年的请款一直挂其他应收款,但是去年汇算也已经报完了,现在今年才把去年报销发票搜集齐全,我想冲其他应收款,如何做账吗?去年不能老挂其他应收款呢
老师,你好 请问一下 去年的其他应收款挂成了其他应付款,我现在如何做分录?
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
原来的分录 借其他应付款100000 贷银行存款100000
实际,我们的款项只是往来,没有其他。
你好 借 借应收,贷应付这样