你好 更正为正确的就行 原来分录发来看一下
你好,收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款,现在退款了,请问怎么做分录呢?
你好老师 去年我把其他业务收入 记成了其他应付款 现在怎么调整
老师,你好。我想问一下,往来款户,可以一个人名下挂其他应付款,也挂其他应收款吗?
老师去年的请款一直挂其他应收款,但是去年汇算也已经报完了,现在今年才把去年报销发票搜集齐全,我想冲其他应收款,如何做账吗?去年不能老挂其他应收款呢
老师,你好 请问一下 去年的其他应收款挂成了其他应付款,我现在如何做分录?
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
原来的分录 借其他应付款100000 贷银行存款100000
实际,我们的款项只是往来,没有其他。
你好 借 借应收,贷应付这样