他在那个企业上班的

老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师,代理记账公司给我的科目余额表中,挂在其他应付款-员工(已离职员工) 的借方包括代账公司他们自己的年服务费也挂在其他应付款借方;这些分录从何而来?这些钱我们公司已经付过的,现在要如何做分录?
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
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b公司的员工是在b公司购买社保,在b公司申报个税,就是工资由c工资代发
所以我不知道要怎么做账好,我刚才发给你的分录不知道这样做对吗,但是那样其他应付款都有借方余额,老板需要清掉这些其他应付款往来,c公司已经转了一笔钱给法人了,想由法人去清往来
你好,b支付给c做借款 B公司借应付职工薪酬贷银行存款, c公司 借银行贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,出一个委托书。
问题是现在钱是打到了法人哪里了,是想由法人清往来,老师刚才说那个分录 借:银行 贷 其他应付款 意思是我代发工资给谁,就由谁打款回来吗 好像行不通,现在钱是打到了c公司的法人哪里去了
你好,打到法人卡里,法人能直接发放吗?
就是别通过公司了,直接法人支付。
老师的意思是说c公司的账务处理:直接就是借:其他应付款 -某某(b公司员工) 贷:其他应付款-c公司法人
c公司直接补错账,他没有收到钱。
什么意思,怎么做分录,我有点不明白,c公司直接用银行付了b公司员工工资,理应由b公司还款回来,但是现在其他应付款都有借方余额,我想要平账,钱又是直接打到c公司法人哪里,想由法人去平账,那没办法搞啊
我的意思是法人直接发工资,不要经过C公司,这个看不懂吗?
C公司也不需要做账务处理, 然后B公司借应付职工薪酬工资,贷银行 这个没有问题吧,能做平吧,有什么问题出委托书。
我懂,但是c公司银行都发了工资了啊,我都是直接挂其他应付款的,我现在纠结的只不过是怎么去清掉其他应付款借方余额而已
我现在做的是c公司的账不是b公司
那就出一个委托书B、委托法人付款给c 委托c再付款给个人的证明。
还是按照我上面的账务处理来不变。
好的,出了这个证明不也是要做账吗
不做了 都已经做了不是吗
好的吧。我知道了
不用客气,工作愉快