你好,稍等我这边算好发给你
王先生系某高校老师,假定2020年每月基本工资收入为20000元,此外学校按每位老师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份课时报酬 收入为2100元;9-12月每月课时报酬是4400元,同时,2020年6月,王先生出版教材一部,获得稿酬收入12000元;2020年7月,为某大型企业讲学一次,获得收入5000元。王先生每月个人缴纳的三险一金为2000元,有一子女在读大学,可享受每月1000元扣除,王先生是独生子女,可享受2000元每月的赡养老人扣除,同时,有首套货款房一套,可享受1000元每月的贷款扣除。请计算王先生1-12月每月预扣预缴的个人所得税。
王先生系某高校老师,假定2020年每月基本工资收入为20000元,此外学校按每位老师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份课时报酬 收入为2100元;9-12月每月课时报酬是4400元,同时,2020年6月,王先生出版教材一部,获得稿酬收入12000元;2020年7月,为某大型企业讲学一次,获得收入5000元。王先生每月个人缴纳的三险一金为2000元,有一子女在读大学,可享受每月1000元扣除,王先生是独生子女,可享受2000元每月的赡养老人扣除,同时,有首套货款房一套,可享受1000元每月的贷款扣除。请计算王先生1-12月每月预扣预缴的个人所得税。
王先生系某高校教师,假定2019年每个月按规定扣除“三险一金”后的基本工资收入为18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2—6月份每个月课时报酬收入为2100元:9—12月份每个月课时报酬为4400元;2019年12月获得全年一次性奖金收入24000元;王先生于2019年出版教材一部,获得稿酬收入12000元;为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元;担任某集國公司独立董事,一次性取得董事费40000元。王先生有一个小孩在读大学,同时王先生为独生子女,需要路养二位60多岁的父母,同时还需每月支付首套住房商业贷款本6000%.根据以上信息,请计算王先生2019年应纳的个人所得税。
王先生系某高校教师,假定2019年每个月按规定扣除“三险一金”后的基本工资收入为18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份每个月课时报酬收入为2100元;9-12月份每个月课时报酬收入为4400元;王先生于2019年出版教材一部,获得稿酬收入12000元;为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元;担任某集团公司独立董事,一次性取得董事费40000元。王先生有一个小孩在读大学,同时王先生为独生子女,需要赡养两位60多岁的父母,同时还需要每月支付首套住房商业贷款本息6000元。 请根据以上假设信息,计算王先生2019年应纳的个人所得税。
王先生为某高校教师,假定2021年每个月按规定扣除三险一金后的基本工资收入18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月的每个月课时报酬收入2100元,9-12月每个月课时报酬为4400元,2021年12月取得全年一次性奖金收入24000元,王先生于2021年出版教材一部,获得稿酬收入12000元,为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元,担任某集团公司独立董事,一次性取得董事费为40000元,王先生有个孩子在读大学,同时王先生为独生子女,需要赡养60多岁的父母,同时还需支付首套住房商业贷款本息为6000元。根据以上信息,请计算王先生2019年应纳的个人所得税。首先请计算1-12月的预扣预缴的工资薪金的所得税。计算稿酬所得的预扣预缴个税。劳务报酬的预扣预缴的个税;年度汇算清缴的计算。
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!