你好预警是什么原因的

一家小微企业,这个月有供货商开了13个点的专用发票。小微企业的老板想过几个月把企业转化成一般纳税人,当月收到的13个点的税票对公司有影响吗?过几个月转化成一般纳税人,有销项税额的话这张票可以抵扣吗?
老师,请问我司是贸易公司, 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款,同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票,我给我的上游企业,开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。
老师,本公司老板将本生产企业的生产设备这固定资产开专票给了同行业一家公司甲(甲方账上原来没有固定资产),但是甲方收到专票后让本公司开票方扣除了税点又私户给了这甲方公司老板个人,生产设备也没有拉走还由开票方本公司使用,请问这样对双方有什么利弊吗?
公司收到专票,专票勾选的时候有预警,老板想回款,给上游买家开了销项,对上游企业有影响吗
我司跟下游厂家购买货物供给项目,但是现在下游厂家有一批货物是直接供给了项目,中间的货款委托我们公司代收,因为我司有跟项目签订合同,此笔金额我司开票给项目部,项目款打款到我司账户,然后下游厂家开票给我司,我司再把金额打款给下游厂家,这中间金额不变,这样的话对我司有没有影响,中间涉不涉及我司需要多缴纳税款或者影响年底企业所得税
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
进项不合格
对你的客户没影响 你们是实际业务的吧
是实际业务,昨天我和老板说的连带责任
这也没关系 对方的原因不影响你和你的供应商