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老师,请问一下,我们公司属于建筑劳务公司,A公司给我们提供人工,并且这些人的个税是在我们公司报的,但是工资是A公司发放的,我们开票给A公司,并不收A公司的款,因为开的发票,直接冲减掉他们提供过来的人工工资,请问账务要如何处理?

2023-12-23 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-23 08:40

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款

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快账用户3929 追问 2023-12-23 08:42

直接再发工资的时候,把应收账款冲减掉就可以了是吧

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快账用户3929 追问 2023-12-23 08:45

那老师,如果我前面的账务,在发工资时,已经做了向法人垫付备用金的形式发了,那可以直接通过借其他应付款法人,贷应收账款来调整一下吗?

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齐红老师 解答 2023-12-23 08:45

可以的,可以这么做的。

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快账用户3929 追问 2023-12-23 08:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-23 08:46

不用客气,工作愉快。

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借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款
2023-12-23
你好,是的,不需要做工资,这个属于对方的成本。
2025-03-11
您好 需要给工人在个人所得税系统中申报个税
2022-01-09
属于的呀,你相当于就是属于分包。
2022-01-07
1. 收到 B 公司预付款 借:银行存款贷:预收账款 ——B 公司 2. 向 A 公司转款(需 A 公司提供 “服务费” 类发票,否则无法入账) 借:其他应收款 ——A 公司贷:银行存款(注:若 A 公司无法提供发票,此笔支出无法税前扣除,年度汇算需调增应纳税所得额) 3. 开具发票给 B 公司时 借:预收账款 ——B 公司贷:主营业务收入应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 4. 结转成本(需 A 公司提供成本类发票,如材料票、人工票,否则成本为 0,利润虚高) 借:主营业务成本贷:库存商品 / 劳务成本等
2025-11-18
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