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我们是一家劳务公司,公司的业务就是替项目上开具劳务发票,并根据项目上提供的工人名单发放工人工资。比如A项目开票收款20万,发放工人工资18万,余下的2万就留在我们账上。请问这种情况下,应该怎么做账

2023-03-10 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-10 09:20

你好,我们是差额计税,2万作为收入

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快账用户1560 追问 2023-03-10 09:22

分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-03-10 09:24

报考一个这个分录

报考一个这个分录
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快账用户1560 追问 2023-03-10 09:31

那如果当月有1万工资没有发放成功,下个月才补发的。那分录是借:主营业务成本18 贷银行存款17 其他应付款1.这样对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 09:32

是的,你的会计分录是对的

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你好,我们是差额计税,2万作为收入
2023-03-10
您好,是的,做账就是这么做账的
2024-08-08
你好,没有成本票的汇算清缴纳税调整就行。
2023-04-24
你好;  你     做 :借应付账款15 贷以前年度损益调整15 
2023-04-19
同学你好!可以把甲方代表清单和工资表作附件在凭证后就可以
2022-01-11
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