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老师就是我假如是跨年做的费用分录,我是小企业会计准则,我有一张费用票,我写的分录是借:利润分配-未分配利润,,贷:银行存款 ,那这个我报税的时候我要怎么把这个费用加上去做税前抵扣,我费用多了那我的利润表应该是要变了的

2023-12-23 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-23 16:10

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调减。

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快账用户5495 追问 2023-12-23 16:12

老师这个30栏是一个什么名称啊

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:13

其他 扣除项目里面的其他。

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快账用户5495 追问 2023-12-23 16:15

老师那我这个调减的金额是我自己去把这个跨年做账的金额相加,还是说我可以在我做账的软件上哪里可以看

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:16

你只需要填写这个表格,它其他的自动出来啊。

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纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调减。
2023-12-23
您好,这个分录是在更正申报上年的所得税汇缴申报表的,这是利润的减少,有查账的风险,还是要谨慎考虑
2023-12-23
您好,这个的话,分录是对的,报税你说的是不理解哪里申报还是
2023-12-23
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