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老师你好,我3月份做汇算清缴,缴了2000多元税,然后我做了两个分录,借,应交所得税,贷,银行同时,借利润分配-未分配利润,贷应交税金-所得税,然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润,对不上就差这个数,是不是后面利润分配这个凭证不用做呀

2022-05-13 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-13 17:10

哈哈,需要做的。对不上很正常的

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快账用户7058 追问 2022-05-13 17:13

可以年底再做第二个分录吗?是不是到时一起结转,我的软件好像一年结转一次,有这个说法嘛

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:16

就那样了,不要纠结,对不上很正常,知道是怎么回事就是了

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哈哈,需要做的。对不上很正常的
2022-05-13
你好 可以不调整的
2022-04-21
你好,对的,是的,这个就会估计关系不一致,你可以忽略的。
2023-05-16
对的是的,可以这么做的。
2022-07-14
你好,发生了以前年度损益调整 事项的情况下,报表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个就可以的 
2022-01-15
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