你好,从待认证转到应交税费进项税里,借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:应交税费-待认证进项税额

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,请问一下我上个月做帐有待认证的发票,以前也没把它转成进项抵扣,也忘记了把待认证的转成进项发票,这个月我是直接把待认证的发票转成进项吗?
之前把进项放在待认证进项税额这个科目,现在认证需要结转,分录怎么写?
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把增值税进项发票一次性都认证了,怎么做分录啊
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把增值税进项发票一次性都认证了,怎么做分录啊
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把把待认证的这些发票一次性都认证了,怎么做分录啊
                收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,你们结账出报表,报表会重分类吗
电子发票开完后,是不是自动出现在对方的电子税务局里?还是需要下载下来发对方邮箱?
老师,公司账户上有两台车卖了,比折旧后的价格要低,我是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产原值,借银行贷固定资产清理开票不含税数,贷应交税费,这个固定资产清理数相当于收入吧,如果这样做的话,账套体现的利润表和税务系统的所得税报表的收入成本数不一致,怎么整
给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
这样就产生留底税额了
你好,如果你不想产生留底,你想抵多少进项,那你就认证多少呗,你就转多少就可以了。
你好,如果你不想全部全部转到进项税里面,一部分,你转到那个代抵扣里就可以了。