你好,从待认证转到应交税费进项税里,借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:应交税费-待认证进项税额

老师你好,请问一下我上个月做帐有待认证的发票,以前也没把它转成进项抵扣,也忘记了把待认证的转成进项发票,这个月我是直接把待认证的发票转成进项吗?
之前把进项放在待认证进项税额这个科目,现在认证需要结转,分录怎么写?
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把增值税进项发票一次性都认证了,怎么做分录啊
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把增值税进项发票一次性都认证了,怎么做分录啊
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把把待认证的这些发票一次性都认证了,怎么做分录啊
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
这样就产生留底税额了
你好,如果你不想产生留底,你想抵多少进项,那你就认证多少呗,你就转多少就可以了。
你好,如果你不想全部全部转到进项税里面,一部分,你转到那个代抵扣里就可以了。