同学你好,如果收回来时,借:银行存款等科目,贷:应收账款等科目,如果确认收不回来了,借:坏账准备,或者营业外支出,贷:应收账款。
老师,如果公司应收账款贷方过多,是以前年度未确认的收入。现在怎么才能销账?
你好,以前的应收账款已经收款未开发票,怎么处理
老师,以前年度已经确认收入的应收账款,未接转应收,现在怎么处理?
以前年度确实无法收回的应收账款,现在的账务怎么处理
老师,以前年度,未确认收入,直接冲减费用,现在要调账应该怎么调?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
当时做的账有问题,借:银行存款 贷:应收账款,现在怎么处理?
同学你好,现在应该借:银行存款,负数,贷:应收账款,负数。
那钱已经收了
是不是还有下一步?
同学你好,收回来时,再做一笔,借:银行存款 贷:应收账款。这样就行了。
没看懂,现在关键是把应收账款消掉
同学你好,当时借:银行存款,100元,贷:应收账款,100元。也就是应收账款,有个贷方余额100元,是这个意思吗?
是的,已经跨年了
同学你好,这种情况下,直接借:应收账款,100元,贷:营业外收入,100元,就行了。
谢谢老师,好评