同学你好,如果收回来时,借:银行存款等科目,贷:应收账款等科目,如果确认收不回来了,借:坏账准备,或者营业外支出,贷:应收账款。
老师,如果公司应收账款贷方过多,是以前年度未确认的收入。现在怎么才能销账?
你好,以前的应收账款已经收款未开发票,怎么处理
老师,以前年度已经确认收入的应收账款,未接转应收,现在怎么处理?
以前年度确实无法收回的应收账款,现在的账务怎么处理
老师,以前年度,未确认收入,直接冲减费用,现在要调账应该怎么调?
合伙企业需要缴纳的个人所得税,要按各个合伙人占比进行分配嘛,需要个人来支付吗,还是从经营所得额扣减?
老师 问下老板给了一张1650元的酒水发票,是买啤酒的,问他有没有入库单,他说没有,这种情况我该怎么做账?
老师,支付员工受伤医药费,是挂管理费用吗?这个也没有发票,只有医院的付款单,这种需要纳税调增吗
笔记在App里面怎么查询
想问下各位老师,我是2022年通过初级考试,但是只做过2024年的继续教育,我看到湖北的报名简章上写着至少需要2个年度的继续教育记录,以前年度已经无法补了,那我这种情况是不是无法报名参加今年的中级考试了?
老师你好,请问我们生产一批产品1天内生产结束,期间涉及的工资,包括厂长,直接人工,与生产主任的,一共是3万,请问这个工资如果直接计入直接人工可以吗?
老师,一次性支付25年整年的租金15万,做长期待摊的话,需要像固定资产折旧一样,要弄个表格吗
老师你好,请问老师我们当月支付的20万购买车间设备用配件,这个配件在当月没有到货,这个在成本核算时候不需要核算吧?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
固定资产折旧摊销不调整,不增也不减,那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填?
当时做的账有问题,借:银行存款 贷:应收账款,现在怎么处理?
同学你好,现在应该借:银行存款,负数,贷:应收账款,负数。
那钱已经收了
是不是还有下一步?
同学你好,收回来时,再做一笔,借:银行存款 贷:应收账款。这样就行了。
没看懂,现在关键是把应收账款消掉
同学你好,当时借:银行存款,100元,贷:应收账款,100元。也就是应收账款,有个贷方余额100元,是这个意思吗?
是的,已经跨年了
同学你好,这种情况下,直接借:应收账款,100元,贷:营业外收入,100元,就行了。
谢谢老师,好评