同学你好,如果收回来时,借:银行存款等科目,贷:应收账款等科目,如果确认收不回来了,借:坏账准备,或者营业外支出,贷:应收账款。
老师,如果公司应收账款贷方过多,是以前年度未确认的收入。现在怎么才能销账?
你好,以前的应收账款已经收款未开发票,怎么处理
老师,以前年度已经确认收入的应收账款,未接转应收,现在怎么处理?
以前年度确实无法收回的应收账款,现在的账务怎么处理
老师,以前年度,未确认收入,直接冲减费用,现在要调账应该怎么调?
老师您好!差旅费报销标准的制度应该是什么样的?报销人除了在报销单上填写相关信息,发票上还需要签字吗?
老师可以讲一下制造企业按工时计算成本的方法吗
我想问一下,实操课,9月6号的作业,登记的明细账。管理费用和销售费用,结转损益的最后两笔,对不对。是写一个平字。还是写零,帮我看一下
老师 我一个月做一次凭证,固定资产当月完工的话, 直接做分录 借:固定资产 贷:库存现金 这样可以吗
小规模企业收到餐饮普票,但是对方开重了,对方可能没发现又联系不上对方,开重的那一张普票一直在那里,对我们企业有没有影响,需要怎么处理
2025年6月收到2024年10-12月工会经费退费,会计分录怎么写?2024年12月分录计提工会经费分录是 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 2025年1月缴纳工会经费分录是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
计提工会经费的会计分录和交工会经费的会计分录是什么?朴老师进
事业单位10年前有房产出租,一直没有缴纳房产税,房租收入已全部上缴国库,这些漏缴房产税要补交吗?
从公户代付工资报销,怎么录入会计分录?朴
朴老师进 少报销2角冲回嘛 写下具体的分录
当时做的账有问题,借:银行存款 贷:应收账款,现在怎么处理?
同学你好,现在应该借:银行存款,负数,贷:应收账款,负数。
那钱已经收了
是不是还有下一步?
同学你好,收回来时,再做一笔,借:银行存款 贷:应收账款。这样就行了。
没看懂,现在关键是把应收账款消掉
同学你好,当时借:银行存款,100元,贷:应收账款,100元。也就是应收账款,有个贷方余额100元,是这个意思吗?
是的,已经跨年了
同学你好,这种情况下,直接借:应收账款,100元,贷:营业外收入,100元,就行了。
谢谢老师,好评