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老师就是我们收了客户额外的钱帮他寄物流,但是这个钱我们要开在票里,我们应该怎么写分录/

2023-12-25 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 11:51

还是计入主营业务收入科目

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快账用户4773 追问 2023-12-25 11:52

老师那我给出去的快递费我走哪个科目?

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齐红老师 解答 2023-12-25 11:55

计销售费用-快递费用

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快账用户4773 追问 2023-12-25 11:56

要走一个其他应付款-客户这个科目吗,老师还是我直接走库存现金

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齐红老师 解答 2023-12-25 12:00

直接支付了就是了哈

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相关问题讨论
还是计入主营业务收入科目
2023-12-25
借:主营业务收入 2000(或相关成本费用,需冲减收入) 贷:应付账款/其他应付款-客户 2000 借:应付账款/其他应付款-客户 2000 贷:银行存款 2000
2025-05-16
你好;   这个货物是公司名下的货物; 客户支付**给你们 ; 你们做收入即可 : 借其他货币资金贷主营业务收入; 销项税; 借主营业务成本贷库存商品   
2023-03-06
你的意思是什么意思?
2023-03-06
你好,那这个货物购入的发票是开给你的客户吗?
2023-02-06
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