开发票给客户,相当于公司收入,发给员工,相当于成本

老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
老师,我们的销售人员去外地客户那里出差,客户一天给我们300块钱,但是这个钱我们全部发给销售人员了 相当于工资发放了,客户现在要我们开发票给他们 这种怎么处理呢
老师,我们公司和个人签了一个销售合同,但是个人不要票,要给他的客户要开发票,而且也是他的客户给我们付款,相当于这个个人赚取差价,那我们公司怎么操作, 我也咨询有关老师,她说可以签一个代销协议,那样的话就可以,但是有些老师说,就算签一个代销协议也是要给个人开发票,给不了他的客户开发票
请问老师,我们给客户开了发票,货也发过去了,但是现在客户给不了钱,用别人顶给他的电动车再顶给我们,他们不生产电动车,这个怎么处理?谢谢
请问老师,我们给客户开了发票,货也发过去了,但是现在客户给不了钱,用别人顶给他的电动车再顶给我们,他们不生产电动车,这个怎么处理?需要双方签什么东西么?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
相当于公司给了一个税费
是,相当于公司给了一个税费