你好!可以暂估入账的,

今年已支付的款项,次年1月对方才帮开票?跨年的发票能用吗
你好:请问今年开的发票 对方12月前未付款 1月才付款 这发票还能用吗?
这个月付了款,下个月才能开来发票,也就是跨年了,有什么影响吗?
老师,1月份款已付,今天对方才给开发票,正好跨月了,需要挂帐吗?还是帐直接做到1月份?
老师你好,对方公司给我们开了一张发票需要付款,我需要走付款审批才能付款。但马上下个月了,正常情况下这张票是10月份的,这个月记账我是先入帐还是等付款了才能入帐?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
好的,谢谢
你好!不客气,可以帮点个五星好评吗
但是是付的之前的应付帐款怎么暂估入库啊?又不是买的商品
你好!下个月不是才开发票吗,
是的,但是我每个月又都计提了费用的
你好!这笔付款的金额,要是已经计提了费用,就不要再重复暂估了。
所以我不知道像这种情况怎么处理,基本上都是有开发票的,只是这个月设计到跨年了
要是已经计提了费用,就不要再重复暂估了
是这样的,比如10月我们是固定的费用,然后11月就会开发票,所以我计提了,也就是确认了费用的,但是呢这次支付11月的费用对方告诉我需要到下个月才能开票,但是我11月的时候又已经计提费用了,这种情况怎么处理哦
你好!10月计提的是下个月开票,11月计提的,下个月也会开吗
10计提的11月开的票,因为没有跨年我就正常入的账,但是11月计提的是12支付的,需要到下个月才能开票了,跨年了,像这种我还是正常入帐了的,会不会有问题啊
你好!可以的,没有问题的,
跨年了也不会有问题吗?但是我们是一直有合作的
你好,可以的,费用是可以入在当年的,
好的,我就是怕这种情况不能入帐需要把费用冲销了
你好!可以的,没有问题的,