跟他说你开不了负数发票这个只能销售方自己开
老师好,外销商贸企业刚刚成立,法人是台湾人,因为刚成立无任何业务,但是个税需要零申报,请问是不是在个税扣缴端→人员信息采集境外人员台湾居往来大陆通行证?其他的带大*号的必填项和内资企业人员信息采集相同
电商新规定,增值税和企业税纳税义务发生时间是啥时候呢,发货时间,确认收货,还是结算时间
2024年已经进项抵扣过得进项税,检查出来不允许抵扣。账务怎么处理呢?不能抵扣是因为发票是福利费用
你好老师,我们跟个体工商户签的合同,打款给个体工商户法人,个人给我们开发票可以吗
研发费用计入管理费用—研发。 企业会计准则,利润表上管理费用和研发费用是分开的生成报表的时候,管理费用这栏是不是科目余额表的管理费用减去研发费用的金额填进去
你好,一般纳税人计提增值税会计分录
单位有个员工是农村的,村里交了医保和社保新农合之类的,不想单位在交社保了,问这样可以吗?
本月发放上月工资的账务处理具体怎么做,需要先计提嘛
劳动仲裁里面没有交社保的赔偿,这部分要申报个税吗?
老师,总公司在同一个区可以开两个分公司吗
我说了啊,我真的服了,对方非说我抵扣了就非要我来开冲红票啊,我是甲方购买方啊,请问我怎么和她沟通让她自己开具冲红发票?
开负数发票他有一个前提,他得有篮子发票,你单位又没有给他开来的发票怎么开负数? 你问她看她咋回复
他要我给他红字申请书,我还没操作过
请问老师红字申请书怎么操作啊到哪里审批申请啊
你好,你用开票盘的还是什么? 这个就是红字信息表
现在还是盘子,请问老师怎么操作麻烦了,第一次遇到对方开错了
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
非常感谢您!谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师她说退部分怎么填啊,就是比如他给的10万发票,她说多开了3万,那我填红字是不是就填3万就行了?
都可以修改,你自己试一下吧
我的盘子被停止服务了,进入电子税务局,可以查到票但是无法修改金额怎么办啊老师,呜呜
冲红原因为“开票有误”时,必须全额冲红; 蓝字发票对应的“增值税优惠用途标签”为“待农产品全额加计扣除”或“已用于农产品全额加计扣除”的,必须全额红冲。