借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 应付账款
购买的固定资产当月已收到,货款已付,但当月发票未到,当月如何做会计分录?下月发票到了又如何做?
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
购入分期固定资产未取得发票,货款未付清,账务处理
购买固定资产,已取得发票,但是货未到,先预付一部分货款,如何记账
老师,公司购买的大型设备,未收到货,已付部分货款并取得发票,是入在建工程还是预付款项
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,不有预付科目么
不需要挂预付账款
老师,走固定资产不是代表资产已经入库了么,下个月就得计提折旧了,但是固定资产不知道什么时候能入库投入使用
那么需要安装的先计入在建工程
不需要安装的
走预付账款是因为没有开发票的时候才用是么
是滴,就是你说的那样子