学员朋友您好,这个不收回来了的吗?
老师,老板给客户发节日红包,内账我应该如何写分录?
给客户开了票,客户也付了款给我们,现在说有退货,我们直接把退货的费用转给他们了,这笔分录应如何做呢
老师比如有A、B两个客户,让A客户把在我们这里购买的商品帮忙发给B客户购买的,我们再把货补给A客户,这种情况应该怎么做分录呢
老师,请问下随客户一起出货的卡板,是销售费用-计入低值易耗品,还是计入销售费用-物料消耗品好点呢
老师,我想问一下,我们卖商品给客户,收到一部分货款,同时没有开票给客户,如何做会计分录呢
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
是的 ,收不回来了
您好,借:销售费用材料费,贷:周转材料
可以计入 借:销售费用-物料消耗品 贷:库存现金吗
你说的这种也可以的。可以现买现配发