你好,商品已经给对方了吗?如果是的话, 借银行 应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
你好。我想问一下,我们卖给客户商品,用的是应收账款。这次借了客户一部分钱,后面又还给客户了。借钱以及换钱还用应收账款科目做分录吗?还是用其他应付款做分录?谢谢你咯
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
那没有开票的金额不需要挂预收账款吗
你好,业务不是已经发生了
是的呢 已经发生了 货全部发出去了 收了一部分款 没有开票
你好,五票收入按照正规的应该是做无票收入,正常交税。
不需要挂预收账款吗 收到钱的时候直接冲减应收账款吗
对的,是的,不用挂预收账款的,预售账款是你们单位提前收了人家的钱,你这个不属于提前收钱。
是先收到钱才发货的呢
对方没有确认收货,借银行放款贷预收账款。
那同时挂应收账款和应收账款吗
你好,这是两个业务,你就不用挂应收账款,不用确认收入了,同学啊。
那钱没有收完 不挂应收账款吗
你好,你销售出去也没有做收入,怎么能挂应收账款,你只有确认收入之后,才能体现出人家欠你的钱, 还有同一个客户用不了一个两个往来科目,用一个往来科目。
老师 那具体应该怎么做呢 可以和我说一下具体分录吗
你好,对方没有确认收货,你提前收了一部分钱,借银行 贷预收账款, 如果对方确认收货了,你只收到了一部分钱, 借银行放款 应收账款 贷主营业务收入, 应交税费
那我收了钱,第二天发货,尾款未收,我可以直接做借银行存款借应收账款 贷主营业务收入吗
可以的,可以这么做的。
好呢 谢谢老师
不用客气 工作愉快