你好,商品已经给对方了吗?如果是的话, 借银行 应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
你好。我想问一下,我们卖给客户商品,用的是应收账款。这次借了客户一部分钱,后面又还给客户了。借钱以及换钱还用应收账款科目做分录吗?还是用其他应付款做分录?谢谢你咯
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
老师,自然人个税扣缴端网址帮发一下
个税app在哪里下载?图标什么样子的
老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
中级财务管理考试做计算题填式子时,有小括号要再加括号,是加中括号吗?还是再加上小括号?加小括号会不会被扣分?
那没有开票的金额不需要挂预收账款吗
你好,业务不是已经发生了
是的呢 已经发生了 货全部发出去了 收了一部分款 没有开票
你好,五票收入按照正规的应该是做无票收入,正常交税。
不需要挂预收账款吗 收到钱的时候直接冲减应收账款吗
对的,是的,不用挂预收账款的,预售账款是你们单位提前收了人家的钱,你这个不属于提前收钱。
是先收到钱才发货的呢
对方没有确认收货,借银行放款贷预收账款。
那同时挂应收账款和应收账款吗
你好,这是两个业务,你就不用挂应收账款,不用确认收入了,同学啊。
那钱没有收完 不挂应收账款吗
你好,你销售出去也没有做收入,怎么能挂应收账款,你只有确认收入之后,才能体现出人家欠你的钱, 还有同一个客户用不了一个两个往来科目,用一个往来科目。
老师 那具体应该怎么做呢 可以和我说一下具体分录吗
你好,对方没有确认收货,你提前收了一部分钱,借银行 贷预收账款, 如果对方确认收货了,你只收到了一部分钱, 借银行放款 应收账款 贷主营业务收入, 应交税费
那我收了钱,第二天发货,尾款未收,我可以直接做借银行存款借应收账款 贷主营业务收入吗
可以的,可以这么做的。
好呢 谢谢老师
不用客气 工作愉快