你好,商品已经给对方了吗?如果是的话, 借银行 应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
你好。我想问一下,我们卖给客户商品,用的是应收账款。这次借了客户一部分钱,后面又还给客户了。借钱以及换钱还用应收账款科目做分录吗?还是用其他应付款做分录?谢谢你咯
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
那没有开票的金额不需要挂预收账款吗
你好,业务不是已经发生了
是的呢 已经发生了 货全部发出去了 收了一部分款 没有开票
你好,五票收入按照正规的应该是做无票收入,正常交税。
不需要挂预收账款吗 收到钱的时候直接冲减应收账款吗
对的,是的,不用挂预收账款的,预售账款是你们单位提前收了人家的钱,你这个不属于提前收钱。
是先收到钱才发货的呢
对方没有确认收货,借银行放款贷预收账款。
那同时挂应收账款和应收账款吗
你好,这是两个业务,你就不用挂应收账款,不用确认收入了,同学啊。
那钱没有收完 不挂应收账款吗
你好,你销售出去也没有做收入,怎么能挂应收账款,你只有确认收入之后,才能体现出人家欠你的钱, 还有同一个客户用不了一个两个往来科目,用一个往来科目。
老师 那具体应该怎么做呢 可以和我说一下具体分录吗
你好,对方没有确认收货,你提前收了一部分钱,借银行 贷预收账款, 如果对方确认收货了,你只收到了一部分钱, 借银行放款 应收账款 贷主营业务收入, 应交税费
那我收了钱,第二天发货,尾款未收,我可以直接做借银行存款借应收账款 贷主营业务收入吗
可以的,可以这么做的。
好呢 谢谢老师
不用客气 工作愉快