要看具体发生的什么业务?

文化事业建设费,我们当期开了两张发票,一种是广告服务广告发布费,一种是信息技术服务*信息服务费,申报表里面“应征收入”那里只用填与广告服务相关的金额,对吗?请看下附件图片
老师,收到推广服务费发票,是入广告费还是业务宣传费?
百度推广费,取得发票上开的是: 广告代理服务*广告代理费400 信息技术服务*信息系统增值服务3800 请问如何做账
老师请问开发票广告制作费大类属于广告服务还是设计服务
老师,我们公司是做互联网广告的,开的发票广告服务费和信息服务费,缴纳的税都是一样的吗?刚刚查了好像广告费要另外交文化建设税,是不是信息服务费就不需要这个了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是找博主试用我们家产品,说说好话之类的
这个计入广告宣传费
是不是汇算清缴只能按收入的15%税前列支
是的,就是那样子的