你好,货物是有购进,只是没有取得发票,是这个情况吗?

老师,对方单位注销了,预付账款开不了发票了怎么处理?
老师你好,我在理账的时候,发现2018年和一个供应商签了合同,付了10%的货款,对方全额开了发票,然后由于我们一直没付款,对方2020年的时候注销了,然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司,由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
老师,我们付了5000元,对方开了1万发票给我们,相当于对方开票开多了5000,那我入账的时候怎么入呀,对方多开的5000应该怎么入账
老师,付了款收不到发票对方注销了 账务怎么处理
给对方开过发票了,对方付钱的时候少付了,怎么做账
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
是的是这个情况
你好,那就你直接做无票购进处理,应付账款也就没有余额了
怎么做账?
那后期材料没卖完,是不是要缴纳增值税
你好,直接做无票购进处理 借:原材料等科目,贷:应付账款 借:应付账款,贷 :银行存款
没卖完材料注销会怎么样
应付账款一直挂着会怎么样
你好,需要把材料清零了,才可以办理注销手续的
注销的时候应付账款挂着会怎么样
你好,应付账款需要清零了,才可以注销
应付账款借方挂着怎么清零呢
你好,是多付了款项,无法收回?
对方效益不行没有钱缴纳税款,以后都开不出来,破产了
麻烦给个正面回复,好吗