这个数电平台开的纸质发票,可以正常使用

开票系统发票号码43,纸质打印发票号码50,因纸质50的有数据,系统50是空白作废还是需要录入数据作废
老师,供应商开的电子专用发票,我们打印出来的纸质的二维码扫不出来是真的发票吗?
开票系统里的号码204打印到纸质的209上了,已经重新放入204的纸质发票打印正确的了,这种情况怎么作废209号呢? 现在系统开票到209号了,系统上209号是空白内容拿白纸打印,然后系统上点作废吗,再在之前打印错误的209号纸质发票上加盖作废章吗? 还是现在系统上的209号和之前纸质发票209号上打印错误的开票内容一样开票拿白纸打印,然后系统上点作废,再在之前打印错误的209纸质发票上加盖作废章。
老师我收到的纸质发票星号部分显示的是“空调”编码是1090415 现在我用数电票开销项,但是数电票中我没有找到对应的这个编码 是什么原因呢
老师,打印纸质的普通发票,密码区被油滴上去了,有个地方是空白的,这样的发票能用吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗