你好,本题解答中,稍后回复!
老师,可以帮我看看我这个函数哪里有问题吗
老师在吗,您帮忙看看这个填写的对不对
老师 您帮忙看看这道题写的对吗(如果错了,请您帮忙写出完整答案)谢谢!
老师,帮忙看看这两个函数我写对了吗?
老师分录这样写对吗帮忙看看
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
你好, =REPLACE(GET.WORKBOOK(1),1,FIND(],GET.WORKBOOK(1)),)%26T(NOW()) 或用 =INDEX(GET.WORKBOOK(1),ROW(A1))%26T(NOW()) =IFERROR(HYPERLINK(#%26名称%26!A1,MID(名称,FIND(],名称)%2B1,99)),)
这个函数什么意思?
定义工作表名称及取工作表名称并加超链接
哪里体现定义工作表名称?
你好,定义工作表名称=INDEX(GET.WORKBOOK(1),ROW(A1))&T(NOW())
哪里体现取工作表名称?
老师您帮忙讲细一点,谢谢
单击【公式】-【定义名称】,打开【新建名称】对话框,如下图所示。 在【名称】框内输入“提取工作表名称”;在【引用位置】框内输入公式: =get.workbook(1)&T(Now())
老师,这函数实现什么功能?带来了什么方便?
你好,,在众多表格中通过定义工作表名称能够为目录设置超链接。