个人应该负担的,你们给他承担不可以
老师 有固定资产清理(提前报废)差额就要计入营业外支出,这个营业外支出年终汇算清缴可以所得税扣除吗?
请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
按理赔协议支付工人工伤理赔误工费交通费营养费计入营业外支出所得税汇算清缴能税前扣除吗?所得税汇算清缴前跨年收保险公司理赔收入再调整上年损益,所得税汇算清缴表也调整可以吗?
员工与企业签了合同,但因为一些原因,工资是私户转给他,也不申报个税,缴纳社保。那这名员工的报销款如何转账给他呢?直接转给他可以吗
应交税费有余额,附加税我是直接交的有余额,怎么弄,是得需要计提吗?怎么做分录
3月出口了一批货物,6月才收到外汇,什么时候申报出口退税呢?
老师 你好 零售企业卖的充值卡可以开票吗,该怎么开啊
老师,您好!24年工商年报纳税总额,系统同步过来的资产状况信息,其中纳税总额是:50元,我查了下税务局缴费信息,50元是税务局罚没收收入!这个需要计入纳税总额里面吗?
请问增值税留抵抵扣税款产生的滞纳金的会计分录怎么做
小规模纳税人季度报,4月份收的钱五月份开发票,这两个月分录应该怎么做,
老师,公司一般纳税人 准备把以前项目上开的皮卡卖给其他公司,开票的话如何开呢?购车时候已经抵扣进项税额啦
老师好,全国税收调查系统审核里,反应有职工人数,应该有社保费的填写,但是我们还没开通社保,这个是填0就又出现这个提示,这个怎么写呢
生产企业出口退税免抵退,不存在进项税转出这一说哈。
但是公司同意承担了啊!
你好,你的公司承担,你公司承担就是了,你支付就是啊,没人不让你支付,但是税法上不认可。
所以我就问所得税汇算清缴可以税前扣除吗?都是什么老师
税前扣除有发票或是有完税证明应该是企业承担的那一部分才可以呀
好了,我不问了!就这水平还当老师
你也可以重新提问的, 水平不行可以换一个老师 总有适合你的