同学你好 这个不能哦

老师,你好,我们公司交了5万房租,对方开了免税发票,现在我们要退房子,给我们退2万房租,但是让我们开发票,怎么开?
我们买了对方公司的设备,对方公司给我们开了发票,现在我们要处置固定资产了,还把设备卖给原来公司,我们再给原来公司开票可以吗
老师 我们公司属于生产加工企业 现在的情况是有些喷灌设备是定做的 也就是买回来材料自己组装有的材料需要加工一下才可以使用,最后才能形成一个喷灌设备,这个喷灌设备是免税的吗?
老师,我们是建设公司承包的安装,卖空调的给我们这么开发票过来,我们给业务再开回去是这么开对吗,之前收是免税的,现在我开税率1%对吗
从免税的种植苗木公司那买的苗木,对方给我们开的免税的发票,我们向外卖税率多少?对方给开的免税的发票,我们可以按多少计算抵扣?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师 为啥不能呢?
喷灌设备不是免税的吗?
你们是专门卖这个设备的吗
是的 老师 我们买回来在卖出去
那这个就是免税的
有没有具体的政策呢?
公司购买喷灌设备时对方开的是免税发票的具体含义。一般来说,免税发票意味着销售方在销售过程中不需要缴纳增值税等税费。这意味着购买方在取得该设备后,也不需要为其支付额外的增值税。 当公司决定将购买的喷灌设备转售时的情况。由于公司在购买时并未承担任何增值税,所以在转售时也不应承担这部分税费。因此,公司在转售时可以继续使用免税发票。 尽管公司可以开免税发票,但具体的免税资格和条件可能因地区、行业和政策等因素而有所不同。因此,在决定转售并开出免税发票之前,公司需要确保其符合相关的免税资格和条件。 最后,为了避免任何潜在的税务风险,建议公司在转售前咨询专业的税务师或会计师进行详细的税务筹划和合规性检查。他们可以根据公司的具体情况提供准确的税务建议和指导。 综上所述,如果公司在购买喷灌设备时对方开的是免税发票,并且符合相关的免税资格和条件,那么在转售时可以继续使用免税发票。