同学您好,没开具发票在汇算清缴调增即可。对集团没有什么影响。集团抵消收入和成本的。
老师早上好,我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元,、但是对方一直没有给我们开发票,我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了,做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了,我就红冲了。我这样操作对不对呢
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
老师,您好,我们是光伏电站,租的总公司的组件设备,这个租赁费就是我们项目上的成本,现在总公司没有进项票,没给我们开具发票,这个成本我们每月需要计提,借:生产成本-辅助生产成本 8956 贷:暂估入库 -总公司 8956 这样做账可以吗?
老师,我们子公司新建项目,是租赁的母公司的项目组件,这个组件对于子公司来说是成本。项目正常运营一年了还没收到母公司开具的租赁发票,我们也没付款。这个租赁成本一直上账,每月账上计提,这样2023年如果母公司不开租赁发票,我们计提的成本,在汇算清缴调增,可以吗?这样对于集团来说有什么潜在风险吗?
老师,我们子公司新建项目,是租赁的母公司的项目组件,这个组件对于子公司来说是成本。项目正常运营一年了还没收到母公司开具的租赁发票,我们也没付款。这个租赁成本一直上账,每月账上计提,这样2023年如果母公司不开租赁发票,我们计提的成本,在汇算清缴调增,可以吗?这样对于集团来说有什么潜在风险吗?
老师,我们的进货电脑3千,卖出6千,包上门安装费,卖给事业单位的,我怕他说我的售价太高了,这个我怎么样取成本啊,能不能进货型号和卖出型号不一样
租赁对方的复印机,租期一年,25年6月27至26年6月27号,租赁期间对方负责维修保养及培训操作 ,先预付一年的租金,金额3420元,对方开票的内容是现代服务~其它现代服务 这个不对吧?应该是什么? 入帐要分摊费用吗?
老师 今天是个人所得税汇算清缴截止日期的最后一天 要通知每个同事做吗?还是只有工资高的 每月交个税的同事做?
老师,2024年研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算,本企业利润总额47万,纳税调增86万,研发费用加计扣除81万,弥补以前年度亏损52万,实际不用交所得税,那是不是研发费用加计扣除所得税减免额=0
老师,资本金指的是注册资金吗
老师,现在进项勾选是当月操作还是下月申报期前操作
老师,我们销售货给客户60万,客户没有付款给我们一套价值相同的房子,这个房子我们又拿去抵扣了供应商的货款,这样怎么进行账务处理
老师有没有,新增值税法跟增值税暂时条例,修改前后对比表pdf或word文档?
老师,我这个税率怎么填不上
退运方式进来的退货跟进口方式进来的退货有什么区别那吗?
有涉税风险吗?老师
最大的涉税风险就是你调增了要多交企业所得税,其他没有影响。
好的老师
祝您学习愉快。给老师五星好评哦。