同学你好,这样可以的。
老师,你好,我们公司开通了一个微信商户结算账号,用公司名和对公账号注册的,现在每日都有流水收入,然后呢,每月又要给制定的商户返现,剩余的金额才提现到我们公司账户上,请问我要按未开票收入上增值税吗?应该按提现到公户的金额缴税还是微信里的收入金额纳税呢
嗯,老师你好,我想咨询一下就是说,比如说我们企业的员工他去因为公司的业务去出差了,然后产生了住宿费,然后假如说公司的员工是用自己的微信或者是支付宝,嗯付款给住宿方的,那么我们这个在记账方面吧,这个员工的,微信或者是支付宝的支付截图作为记账凭证可以吗?还是说不用微信或支付宝的支付,住宿费的这个记录截图做凭证,直接让住宿方给我们开一张现金收据,可以吗?
你好老师,我想问一下 用别人家公司给客户开票,我们公司用微信支付的税款,这个怎么记账呢? 用金蝶是记借:应交税费_已缴税金 ,贷:现金微信 一这样计提行吗?
老师用别人家公司给客户开票,用微信支付增值税,立计提: 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 问题1:老师增值税结不结转本年利润, 问题2:还有就是资产负债表增值税哪里出现的税金是负数呢?,在资产负债表上税金如果是负数,负债不就是减少了吗? 问题3:资产负债表增值税金是负数,资产负债表正确吗?
老师缴纳的税金,怎么计提,就是用别家公司给客户开票,我公司用微信支付的税款,这个怎么计提,我不想让资产负债表税金出现负数
收外国客户的预付款,包含了运费,因为不知道运费是多少,多收的,最后结算完以后多收外国客户670元,这670元计入营业外收入科目吗?
现金返利没有开票也要缴纳增值税吗?
老师,更正了24年2月的个税,但是不能申报,提示往期的需要重新记税,我如何把24年2月的申报了,接下来咋操作
老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
费用化研发支出不是已经计入管理费用了吗,为啥还有
公司找个人做劳务,没有发票 这种情况怎么弄?个人可以开给公司吗
给员工献血补贴200元如何做会计分录及要交个税吗?
我们是一家物流公司,总公司每个月在我们的收入提点33%,剩下的提成转给我们,但是他们是转给我们私人账户的。这种我们个人以什么备注转到公司账户,作为公司收入。
请问收到专票3000元,预付3000元,实际每月发生百多,或者3百多,怎么做账,分录怎么写?
老师,公司招聘了几个大学在校研究生实习,按月给他们发放工资,估计要持续半年左右,请问这笔支出可以列在正式员工的工资表里作为成本费用支出税前扣除吗?